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结账

凭证结转

说明:

  1. 根据设置“期末结转凭证模板”,分别设置“计提折旧”、“计提摊销”、“月末汇兑”、“结转损益”、“结账模板”的凭证模板,当有产生数据的,则会显示对应的模板。

  1. 单个操作:在显示的模板处,点击“生成凭证”,即可根据模板在【新增凭证】页面中产生凭证,确认无误后,即可点击保存即可。

  1. 批次操作:勾选多个模板,点击按钮的【生成凭证】,即可跳转预生成凭证界面,进行批量的凭证生成处理。

  2. 在12月处理损益结转时,也会同时处理年度结转处理的。

结账

说明:

  1. 菜单位置:结账-结账

  2. 操作说明:

    (1) 本期账务无误后,则通过点击“结账”按钮,执行账期结账处理。

    (2) 如需反结账,则点击“反结账”按钮,逐期进行反结账操作。

  3. 注意事项:

    (1) 已结账的期间,则不允许修改或删除单据和凭证。如需修改或删除,则先执行反结账后再来操作。

    (2) 在执行结账时,需检测科目期初余额是否平衡,如果不平衡,则不允许进行结账操作。

    (3) 当期存在损益金额但未进行结转,则不允许进行结账操作。

    (4) 从开账当月起,需每个月进行结账后,才可对下个月进行结账操作;反结账也是逐月反结账操作的。